الآليات المتقدمة في المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي©    

التحميل Events

الآليات المتقدمة في المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي©    

مارس 6, 2023 - مارس 10, 2023

 

الاهداف:

إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:

  • أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات المالية والاقتصادية للدول.
  • أهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.
  • مهارة تحديد، وعاء الضريبة، وكيفية ربطها، وتحصيلها.
  • مهارات تحديد وحساب الضريبة من خلال فحص الدفاتر والسجلات للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.
  • التعرف على الآثار المتوقعة لأسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرقابة عليها.
  • مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخدمات من خلال ورش عمل، وحالات عملية، واقعية، وتطبيقية.

موجه الى :

  • المحاسبون، المدراء الماليون في المؤسسات الحكومية
  • المدراء التنفيذيون في المؤسسات الحكومية والوزارات الراغبين في الاطلاع على الأنظمة ا2لضريبية.
  • كل من يرغب بإدارة مالية لمؤسسته أو محفظته، وكل من يعمل في إدارة الأصول.

تنظيم البرنامج:

ينقسم البرنامج الى 3 أقسام رئيسية:

  • الجانب العلمي النظري.
  • الزيارات الميدانية: زيارات للاطلاع على التجارب المحلية.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

 المحاور والمواضيع: 

  ماهية ضريبة القيمة المضافة

  • نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
  • هل تفرض الضريبة على المصنع أم المستهلك؟
  • الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
  • مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.
  • إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
  • تجارب بعض الدول في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

 ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • مداخل تحديد وعاء الضريبة.
  • فرض الضريبة واستحقاقها.
  • المنتجات والخدمات التي تخضع للضريبة
  • الإعفاءات من الضريبة وأنواعها.
  • المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة.
  • دور المؤسسات في تحصيل وسداد الضريبة.
  • إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة.
  • حالات وإجراءات الطعن على الضريبة.

 حساب الضريبة على القيمة المضافة

  • تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
  • نماذج فواتير وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.
  • الدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض حساب الضريبة.
  • خطوات وإجراءات حساب الضريبة.
  • نظام الخصم الضريبي.
  • حالات الرد الضريبي.
  • الضريبة واجبة الأداء والضريبة المحصلة.

 

أثار ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والتكاليف

  • الآثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وأفراد الدولة.
  • مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة.
  • ضمانات عدم رفع أسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة.
  • أثر الضريبة على السياح والزائرين.
  • أثر الضريبة على التوظف.
  • أثر الضريبة على سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم.

فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الإنتاجية.
  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
  • حالات تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
  • حالات تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة.

الجانب العملي:

  • زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المحلية لمؤسسات الدولة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

للتسجيل ومزيد من المعلومات 

 

الاهداف:

إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:

  • أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات المالية والاقتصادية للدول.
  • أهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.
  • مهارة تحديد، وعاء الضريبة، وكيفية ربطها، وتحصيلها.
  • مهارات تحديد وحساب الضريبة من خلال فحص الدفاتر والسجلات للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.
  • التعرف على الآثار المتوقعة لأسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرقابة عليها.
  • مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخدمات من خلال ورش عمل، وحالات عملية، واقعية، وتطبيقية.

موجه الى :

  • المحاسبون، المدراء الماليون في المؤسسات الحكومية
  • المدراء التنفيذيون في المؤسسات الحكومية والوزارات الراغبين في الاطلاع على الأنظمة ا2لضريبية.
  • كل من يرغب بإدارة مالية لمؤسسته أو محفظته، وكل من يعمل في إدارة الأصول.

تنظيم البرنامج:

ينقسم البرنامج الى 3 أقسام رئيسية:

  • الجانب العلمي النظري.
  • الزيارات الميدانية: زيارات للاطلاع على التجارب المحلية.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

 المحاور والمواضيع: 

  ماهية ضريبة القيمة المضافة

  • نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
  • هل تفرض الضريبة على المصنع أم المستهلك؟
  • الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
  • مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.
  • إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
  • تجارب بعض الدول في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

 ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • مداخل تحديد وعاء الضريبة.
  • فرض الضريبة واستحقاقها.
  • المنتجات والخدمات التي تخضع للضريبة
  • الإعفاءات من الضريبة وأنواعها.
  • المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة.
  • دور المؤسسات في تحصيل وسداد الضريبة.
  • إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة.
  • حالات وإجراءات الطعن على الضريبة.

 حساب الضريبة على القيمة المضافة

  • تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
  • نماذج فواتير وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.
  • الدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض حساب الضريبة.
  • خطوات وإجراءات حساب الضريبة.
  • نظام الخصم الضريبي.
  • حالات الرد الضريبي.
  • الضريبة واجبة الأداء والضريبة المحصلة.

 

أثار ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والتكاليف

  • الآثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وأفراد الدولة.
  • مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة.
  • ضمانات عدم رفع أسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة.
  • أثر الضريبة على السياح والزائرين.
  • أثر الضريبة على التوظف.
  • أثر الضريبة على سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم.

فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الإنتاجية.
  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
  • حالات تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
  • حالات تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة.

الجانب العملي:

  • زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المحلية لمؤسسات الدولة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

للتسجيل ومزيد من المعلومات 

 

الاهداف:

إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:

  • أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات المالية والاقتصادية للدول.
  • أهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.
  • مهارة تحديد، وعاء الضريبة، وكيفية ربطها، وتحصيلها.
  • مهارات تحديد وحساب الضريبة من خلال فحص الدفاتر والسجلات للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.
  • التعرف على الآثار المتوقعة لأسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرقابة عليها.
  • مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخدمات من خلال ورش عمل، وحالات عملية، واقعية، وتطبيقية.

موجه الى :

  • المحاسبون، المدراء الماليون في المؤسسات الحكومية
  • المدراء التنفيذيون في المؤسسات الحكومية والوزارات الراغبين في الاطلاع على الأنظمة ا2لضريبية.
  • كل من يرغب بإدارة مالية لمؤسسته أو محفظته، وكل من يعمل في إدارة الأصول.

تنظيم البرنامج:

ينقسم البرنامج الى 3 أقسام رئيسية:

  • الجانب العلمي النظري.
  • الزيارات الميدانية: زيارات للاطلاع على التجارب المحلية.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

 المحاور والمواضيع: 

  ماهية ضريبة القيمة المضافة

  • نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
  • هل تفرض الضريبة على المصنع أم المستهلك؟
  • الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
  • مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.
  • إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
  • تجارب بعض الدول في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

 ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • مداخل تحديد وعاء الضريبة.
  • فرض الضريبة واستحقاقها.
  • المنتجات والخدمات التي تخضع للضريبة
  • الإعفاءات من الضريبة وأنواعها.
  • المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة.
  • دور المؤسسات في تحصيل وسداد الضريبة.
  • إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة.
  • حالات وإجراءات الطعن على الضريبة.

 حساب الضريبة على القيمة المضافة

  • تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
  • نماذج فواتير وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.
  • الدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض حساب الضريبة.
  • خطوات وإجراءات حساب الضريبة.
  • نظام الخصم الضريبي.
  • حالات الرد الضريبي.
  • الضريبة واجبة الأداء والضريبة المحصلة.

 

أثار ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والتكاليف

  • الآثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وأفراد الدولة.
  • مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة.
  • ضمانات عدم رفع أسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة.
  • أثر الضريبة على السياح والزائرين.
  • أثر الضريبة على التوظف.
  • أثر الضريبة على سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم.

فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الإنتاجية.
  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
  • حالات تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
  • حالات تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة.

الجانب العملي:

  • زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المحلية لمؤسسات الدولة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

للتسجيل ومزيد من المعلومات 

 

الاهداف:

إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:

  • أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات المالية والاقتصادية للدول.
  • أهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.
  • مهارة تحديد، وعاء الضريبة، وكيفية ربطها، وتحصيلها.
  • مهارات تحديد وحساب الضريبة من خلال فحص الدفاتر والسجلات للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.
  • التعرف على الآثار المتوقعة لأسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرقابة عليها.
  • مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخدمات من خلال ورش عمل، وحالات عملية، واقعية، وتطبيقية.

موجه الى :

  • المحاسبون، المدراء الماليون في المؤسسات الحكومية
  • المدراء التنفيذيون في المؤسسات الحكومية والوزارات الراغبين في الاطلاع على الأنظمة ا2لضريبية.
  • كل من يرغب بإدارة مالية لمؤسسته أو محفظته، وكل من يعمل في إدارة الأصول.

تنظيم البرنامج:

ينقسم البرنامج الى 3 أقسام رئيسية:

  • الجانب العلمي النظري.
  • الزيارات الميدانية: زيارات للاطلاع على التجارب المحلية.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

 المحاور والمواضيع: 

  ماهية ضريبة القيمة المضافة

  • نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
  • هل تفرض الضريبة على المصنع أم المستهلك؟
  • الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
  • مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.
  • إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
  • تجارب بعض الدول في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

 ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • مداخل تحديد وعاء الضريبة.
  • فرض الضريبة واستحقاقها.
  • المنتجات والخدمات التي تخضع للضريبة
  • الإعفاءات من الضريبة وأنواعها.
  • المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة.
  • دور المؤسسات في تحصيل وسداد الضريبة.
  • إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة.
  • حالات وإجراءات الطعن على الضريبة.

 حساب الضريبة على القيمة المضافة

  • تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
  • نماذج فواتير وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.
  • الدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض حساب الضريبة.
  • خطوات وإجراءات حساب الضريبة.
  • نظام الخصم الضريبي.
  • حالات الرد الضريبي.
  • الضريبة واجبة الأداء والضريبة المحصلة.

 

أثار ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والتكاليف

  • الآثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وأفراد الدولة.
  • مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة.
  • ضمانات عدم رفع أسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة.
  • أثر الضريبة على السياح والزائرين.
  • أثر الضريبة على التوظف.
  • أثر الضريبة على سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم.

فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الإنتاجية.
  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
  • حالات تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
  • حالات تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة.

الجانب العملي:

  • زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المحلية لمؤسسات الدولة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

للتسجيل ومزيد من المعلومات 

 

الاهداف:

إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:

  • أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات المالية والاقتصادية للدول.
  • أهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.
  • مهارة تحديد، وعاء الضريبة، وكيفية ربطها، وتحصيلها.
  • مهارات تحديد وحساب الضريبة من خلال فحص الدفاتر والسجلات للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.
  • التعرف على الآثار المتوقعة لأسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرقابة عليها.
  • مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخدمات من خلال ورش عمل، وحالات عملية، واقعية، وتطبيقية.

موجه الى :

  • المحاسبون، المدراء الماليون في المؤسسات الحكومية
  • المدراء التنفيذيون في المؤسسات الحكومية والوزارات الراغبين في الاطلاع على الأنظمة ا2لضريبية.
  • كل من يرغب بإدارة مالية لمؤسسته أو محفظته، وكل من يعمل في إدارة الأصول.

تنظيم البرنامج:

ينقسم البرنامج الى 3 أقسام رئيسية:

  • الجانب العلمي النظري.
  • الزيارات الميدانية: زيارات للاطلاع على التجارب المحلية.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

 المحاور والمواضيع: 

  ماهية ضريبة القيمة المضافة

  • نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
  • هل تفرض الضريبة على المصنع أم المستهلك؟
  • الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
  • مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.
  • إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
  • تجارب بعض الدول في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

 ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • مداخل تحديد وعاء الضريبة.
  • فرض الضريبة واستحقاقها.
  • المنتجات والخدمات التي تخضع للضريبة
  • الإعفاءات من الضريبة وأنواعها.
  • المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة.
  • دور المؤسسات في تحصيل وسداد الضريبة.
  • إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة.
  • حالات وإجراءات الطعن على الضريبة.

 حساب الضريبة على القيمة المضافة

  • تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
  • نماذج فواتير وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.
  • الدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض حساب الضريبة.
  • خطوات وإجراءات حساب الضريبة.
  • نظام الخصم الضريبي.
  • حالات الرد الضريبي.
  • الضريبة واجبة الأداء والضريبة المحصلة.

 

أثار ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والتكاليف

  • الآثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وأفراد الدولة.
  • مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة.
  • ضمانات عدم رفع أسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة.
  • أثر الضريبة على السياح والزائرين.
  • أثر الضريبة على التوظف.
  • أثر الضريبة على سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم.

فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الإنتاجية.
  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
  • حالات تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
  • حالات تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة.

الجانب العملي:

  • زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المحلية لمؤسسات الدولة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

للتسجيل ومزيد من المعلومات 

 

الاهداف:

إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:

  • أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات المالية والاقتصادية للدول.
  • أهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.
  • مهارة تحديد، وعاء الضريبة، وكيفية ربطها، وتحصيلها.
  • مهارات تحديد وحساب الضريبة من خلال فحص الدفاتر والسجلات للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.
  • التعرف على الآثار المتوقعة لأسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرقابة عليها.
  • مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخدمات من خلال ورش عمل، وحالات عملية، واقعية، وتطبيقية.

موجه الى :

  • المحاسبون، المدراء الماليون في المؤسسات الحكومية
  • المدراء التنفيذيون في المؤسسات الحكومية والوزارات الراغبين في الاطلاع على الأنظمة ا2لضريبية.
  • كل من يرغب بإدارة مالية لمؤسسته أو محفظته، وكل من يعمل في إدارة الأصول.

تنظيم البرنامج:

ينقسم البرنامج الى 3 أقسام رئيسية:

  • الجانب العلمي النظري.
  • الزيارات الميدانية: زيارات للاطلاع على التجارب المحلية.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

 المحاور والمواضيع: 

  ماهية ضريبة القيمة المضافة

  • نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
  • هل تفرض الضريبة على المصنع أم المستهلك؟
  • الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
  • مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.
  • إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
  • تجارب بعض الدول في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

 ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • مداخل تحديد وعاء الضريبة.
  • فرض الضريبة واستحقاقها.
  • المنتجات والخدمات التي تخضع للضريبة
  • الإعفاءات من الضريبة وأنواعها.
  • المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة.
  • دور المؤسسات في تحصيل وسداد الضريبة.
  • إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة.
  • حالات وإجراءات الطعن على الضريبة.

 حساب الضريبة على القيمة المضافة

  • تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
  • نماذج فواتير وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.
  • الدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض حساب الضريبة.
  • خطوات وإجراءات حساب الضريبة.
  • نظام الخصم الضريبي.
  • حالات الرد الضريبي.
  • الضريبة واجبة الأداء والضريبة المحصلة.

 

أثار ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والتكاليف

  • الآثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وأفراد الدولة.
  • مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة.
  • ضمانات عدم رفع أسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة.
  • أثر الضريبة على السياح والزائرين.
  • أثر الضريبة على التوظف.
  • أثر الضريبة على سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم.

فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الإنتاجية.
  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
  • حالات تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
  • حالات تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة.

الجانب العملي:

  • زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المحلية لمؤسسات الدولة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

للتسجيل ومزيد من المعلومات 

 

الاهداف:

إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:

  • أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات المالية والاقتصادية للدول.
  • أهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.
  • مهارة تحديد، وعاء الضريبة، وكيفية ربطها، وتحصيلها.
  • مهارات تحديد وحساب الضريبة من خلال فحص الدفاتر والسجلات للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.
  • التعرف على الآثار المتوقعة لأسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرقابة عليها.
  • مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخدمات من خلال ورش عمل، وحالات عملية، واقعية، وتطبيقية.

موجه الى :

  • المحاسبون، المدراء الماليون في المؤسسات الحكومية
  • المدراء التنفيذيون في المؤسسات الحكومية والوزارات الراغبين في الاطلاع على الأنظمة ا2لضريبية.
  • كل من يرغب بإدارة مالية لمؤسسته أو محفظته، وكل من يعمل في إدارة الأصول.

تنظيم البرنامج:

ينقسم البرنامج الى 3 أقسام رئيسية:

  • الجانب العلمي النظري.
  • الزيارات الميدانية: زيارات للاطلاع على التجارب المحلية.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

 المحاور والمواضيع: 

  ماهية ضريبة القيمة المضافة

  • نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
  • هل تفرض الضريبة على المصنع أم المستهلك؟
  • الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
  • مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.
  • إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
  • تجارب بعض الدول في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

 ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • مداخل تحديد وعاء الضريبة.
  • فرض الضريبة واستحقاقها.
  • المنتجات والخدمات التي تخضع للضريبة
  • الإعفاءات من الضريبة وأنواعها.
  • المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة.
  • دور المؤسسات في تحصيل وسداد الضريبة.
  • إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة.
  • حالات وإجراءات الطعن على الضريبة.

 حساب الضريبة على القيمة المضافة

  • تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
  • نماذج فواتير وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.
  • الدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض حساب الضريبة.
  • خطوات وإجراءات حساب الضريبة.
  • نظام الخصم الضريبي.
  • حالات الرد الضريبي.
  • الضريبة واجبة الأداء والضريبة المحصلة.

 

أثار ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والتكاليف

  • الآثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وأفراد الدولة.
  • مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة.
  • ضمانات عدم رفع أسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة.
  • أثر الضريبة على السياح والزائرين.
  • أثر الضريبة على التوظف.
  • أثر الضريبة على سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم.

فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الإنتاجية.
  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
  • حالات تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
  • حالات تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة.

الجانب العملي:

  • زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المحلية لمؤسسات الدولة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

للتسجيل ومزيد من المعلومات 

Share This Event

  • هذا event قد مرت.

التفاصيل

بداية الدورة:
مارس 6, 2023
نهاية الدورة:
مارس 10, 2023
تكلفة الدورة:
4470Eur
فئات الدورة:
,
الدورة فئة:
, ,

مكان

إسبانيا ، مدريد
Madrid, Spain + خريطة جوجل

For more information send us at:

info@swedtraining.com
or whatsapp or viber:

+34-63-586-76-86